เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/2237
วันที่16 ก.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้25 ก.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631272


#631272-1 - จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในภารกิจงานก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000098

จำนวนเงิน : 3,271.00

วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2563

1. สีสเปรย์
2. ตะปูคอนกรีต 1 นิ้ว
3. ตะปูคอนกรีต 2 นิ้ว
4. มีดอีโต้ ด้ามเหล็ก ยาว
5. มีดอีโต้ ด้ามเหล็ก สั้น
6. ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์
7. เลื่อยลันตา
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100464

จำนวนเงิน : 3,271.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2563

010700-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย

จำนวนเงิน : 3,271.00

รวมภาษี
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000126

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8288

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,271

วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2563