| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1076 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631299 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000139 จำนวนเงิน : 13,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2563 |
1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125508 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100744 จำนวนเงิน : 13,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ก.ค. 2563 |
เงินเบิกแทน ม.ในกำกับ 0112-125508 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอท บิต โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 13,100 |
1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563 |
1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563 |
1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000184 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2563 |
1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8937 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6310/000141 จำนวนเงิน : 223,309 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125508 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100743 จำนวนเงิน : 223,309.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2563 |
0112-125508 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 223,309 |
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000187 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.10.2.2/8924 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 223,309 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |