เลขที่หนังสืออว 660201.1.11/1076
วันที่15 ก.ค. 2563
หน่วยงานกองการต่างประเทศ
ชื่องานโครงการ1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน
2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
วันที่ต้องใช้23 ก.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631299


#631299-1 - 1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000139

จำนวนเงิน : 13,100.00

วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2563

1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125508

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100744

จำนวนเงิน : 13,100.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ก.ค. 2563

เงินเบิกแทน ม.ในกำกับ 0112-125508
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอท บิต โซลูชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 13,100

1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563

1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563

1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000184

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2563

1.จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน 2.ค่าของที่ระลึกวิทยากร
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8937

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,100

วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563

#631299-2 - จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6310/000141

จำนวนเงิน : 223,309

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2563

จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125508

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100743

จำนวนเงิน : 223,309.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2563

0112-125508
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 223,309

จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2563

จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2563

จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000187

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2563

จ้างเหมาบริการอุปกรณ์จัดงาน Al for Healthcare
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.10.2.2/8924

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 223,309

วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563