เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2464 |
---|---|
วันที่ | 6 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631389 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000076 จำนวนเงิน : 6,195.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110404 จำนวนเงิน : 6,195.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 6,195.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 052 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000260 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2563 |
01FAO963110014 01FAI363110014 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 60201.1.2.2/11046 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,195 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2563 |