เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/838 |
---|---|
วันที่ | 10 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 25 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 21 ส.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631423 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000122 จำนวนเงิน : 19,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110582 จำนวนเงิน : 19,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2563 |
010000-125444 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 19,900 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6311/000157 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10732 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |