| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/2103 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ย. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 631427 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6311/000139 จำนวนเงิน : 20,437 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110692 จำนวนเงิน : 20,437.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2563 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 20,437 |
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000197 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมระบบไฟฟ้าอาคารดงค์กรกิจกรรมนักศึกษา |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10705 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,437 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |