เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/879 |
---|---|
วันที่ | 19 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | เสื้อยืดสำหรับฝึกอบรม 180 ตัว |
วันที่ต้องใช้ | 29 ส.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631430 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000142 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110688 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2563 |
010000-11903 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอสดี.สกรีน จำนวนเงิน : 18,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6311/000175 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10592 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2563 |