เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2593 |
---|---|
วันที่ | 17 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631432 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000138 จำนวนเงิน : 5,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2563 |
1 ฟิวส์ 2 มัลติมิเตอร์ 3 คีมปากแบน 4 คีมปอกสายไฟ 5 ชุดประแจแหวนข้าง 6 ประแจเลื่อน 7 ฆ้อน หัวกลม 8 ไขควงวัดไฟ 9 ไขควงชุด 10 กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110685 จำนวนเงิน : 5,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,000.00 |
ไม่คิดภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000183 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10104 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2563 |