เลขที่หนังสืออว 66021.1.16/2589
วันที่17 ส.ค. 2563
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้20 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631435


#631435-1 - จ้างเหมาซ่อมรถเครน ขนาด 25 ตัน พร้อมกระเช้า

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6311/000158

จำนวนเงิน : 19,260

วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2563

จ้างเหมาซ่อมรถเครน ขนาด 25 ตัน พร้อมกระเช้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมรถเครน ขนาด 25 ตัน พร้อมกระเช้า
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110806

จำนวนเงิน : 19,260

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอนด์ เทสท์

จำนวนเงิน : 9,630.00

จ้างเช่าเฉพาะวันที่ 13 ก.ย.63 ตามบันทึกที่ อว 660201.1.16/2993 ลว.21 ก.ย.63
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000267

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10927

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,630

วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563

#631435-2 - ซื้อวัสดุการเกษตรและไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000179

จำนวนเงิน : 12,610.00

วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110901

จำนวนเงิน : 12,610.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี.อะไหล่

จำนวนเงิน : 12,610.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003

วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000307

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2563

01-I01-6312-00000022
01-R01-6312-00000057
01-R01-6312-00000057
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/11030

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,610

วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2563