เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.16/2589 |
---|---|
วันที่ | 17 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631435 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6311/000158 จำนวนเงิน : 19,260 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมรถเครน ขนาด 25 ตัน พร้อมกระเช้า |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมรถเครน ขนาด 25 ตัน พร้อมกระเช้า | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110806 จำนวนเงิน : 19,260 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอนด์ เทสท์ จำนวนเงิน : 9,630.00 |
จ้างเช่าเฉพาะวันที่ 13 ก.ย.63 ตามบันทึกที่ อว 660201.1.16/2993 ลว.21 ก.ย.63 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000267 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10927 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,630 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000179 จำนวนเงิน : 12,610.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110901 จำนวนเงิน : 12,610.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ จำนวนเงิน : 12,610.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000307 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2563 |
01-I01-6312-00000022 01-R01-6312-00000057 01-R01-6312-00000057 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/11030 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,610 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2563 |