เลขที่หนังสือ | อว 660101.15/172 |
---|---|
วันที่ | 13 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางาน 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631447 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000133 จำนวนเงิน : 23,850.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125377 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110654 จำนวนเงิน : 23,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2563 |
010000-125377 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านหลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 23,850 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000163 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10582 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,850 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2563 |