เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/2771
วันที่26 ส.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.ยางมะตอยสำเร็จ
2.ยางมะตอยน้ำ
3.หินคลุก
วันที่ต้องใช้10 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631507


#631507-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR612/000021

จำนวนเงิน : 92,200

วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120024

จำนวนเงิน : 92,200.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 92,200

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000201

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10857

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 92,200

วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2563