เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/523 |
---|---|
วันที่ | 31 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631548 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000124 จำนวนเงิน : 9,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120446 จำนวนเงิน : 9,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ย. 2563 |
0117-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 9,300 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10940 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2563 |