เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2758 |
---|---|
วันที่ | 28 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | แบตเตอรี่ 1 ลูก |
วันที่ต้องใช้ | 3 ต.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631575 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000065 จำนวนเงิน : 2,889.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120189 จำนวนเงิน : 2,889.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 2,889.00 |
แยกภาษี 2,700.00+vat7% 189.00 =2,889.00 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 051 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000216 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10678 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,889 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |