เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.2/9708
วันที่2 ก.ย. 2563
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจ้างเหมาทำตรายาง 1 รายการ
วันที่ต้องใช้8 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631592


#631592-1 - จ้างเหมาทำตรายาง 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6311/000214

จำนวนเงิน : 320.00

วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120196

จำนวนเงิน : 320.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563

010200-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค

จำนวนเงิน : 320.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 147

วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000081

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10359

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 320

วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2563