เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/549 |
---|---|
วันที่ | 26 ส.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631601 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000086 จำนวนเงิน : 16,875.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ย. 2563 |
1-2. SSD 500GB 200GB 3 .กล่องพลาสติคมีล้อ 4. กระดาษอาร์ทมัน 5. กระดาษทำปกการ์ด 6. ตระกร้าสี่เหลี่ยมมีฝาปิด 7. กล่องพลาสติคมีล้อ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120252 จำนวนเงิน : 16,875.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2563 |
010000-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 16,875.00 |
รวมภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000131 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10728 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,875.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |