เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.6/7363 |
---|---|
วันที่ | 15 ก.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ |
วันที่ต้องใช้ | 16 ต.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631620 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000144 จำนวนเงิน : 314,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120564 จำนวนเงิน : 314,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ย. 2563 |
010000-125384 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านศรีฐิติวัชร์ จำนวนเงิน : 314,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000253 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11223 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 314,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000145 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120561 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ย. 2563 |
010000-125384 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 70,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000266 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11914 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ต.ค. 2563 |