เลขที่หนังสืออว 6600203/2039
วันที่18 ก.ย. 2563
หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้1 ต.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631623


#631623-1 - จัดซื้อหมึกพิมพ์และถ่านชาร์จ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6312/000156

จำนวนเงิน : 4,490.00

วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ย. 2563

1-2. หมึกพิมพ์ Canon
3. ถ่านชาร์จ
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63120707

จำนวนเงิน : 4,490.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ย. 2563

010032-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 3,240.00

รวมภาษี
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6312/000315

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

01U63122119