เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/11523 |
---|---|
วันที่ | 1 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่ งานพัสดุ กองคลัง |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640012 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000009 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010025 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ต.ค. 2563 |
010200-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
01PO6401/000001 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2563 |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ต.ค.63 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 พ.ย.63 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ธ.ค.63 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6401/000004 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ต.ค. 2563 |
งวด 1/3 ใบตรวจรับพัสดุเลขที่ 01RE6401/000004 งวด 2/3 ใบตรวจรับพัสดุเลขที่ 01RE6402/000000 งวด 3/3 ใบตรวจรับพัสดุเลขที่ 01RE6403/000000 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/11919 งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/13172 งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/14323 |