เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3508 |
---|---|
วันที่ | 20 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 28 ต.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640058 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000087 จำนวนเงิน : 28,718 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010510 จำนวนเงิน : 28,718.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ต.ค. 2563 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพคอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 28,718.80 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ต.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12814 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,718.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2563 |