เลขที่หนังสือ | อว 66201.1.6/2798 |
---|---|
วันที่ | 26 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท-7241 |
วันที่ต้องใช้ | 28 พ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640062 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/000088 จำนวนเงิน : 8,820 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64010512 จำนวนเงิน : 8,820.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ต.ค. 2563 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : อู่สาธร จำนวนเงิน : 8,820 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/12628 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,820 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2563 |