เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/522 |
---|---|
วันที่ | 21 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 2 ธ.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640076 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6402/00001 จำนวนเงิน : 89,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64020009 จำนวนเงิน : 89,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 89,900 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6403/00007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1136 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,825 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6402/00001 จำนวนเงิน : 51,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64020009 จำนวนเงิน : 51,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำนวนเงิน : 50,825 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 009 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6403/00008 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6402/00001 จำนวนเงิน : 41,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64020009 จำนวนเงิน : 41,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 41,900 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6403/00007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/36 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 131,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6402/00005 จำนวนเงิน : 395,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64020014 จำนวนเงิน : 395,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด จำนวนเงิน : 394,830 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 มี.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6406/00002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 มี.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3076 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 394,830 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มี.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6403/00002 จำนวนเงิน : 800,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64030007 จำนวนเงิน : 800,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด จำนวนเงิน : 790,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6405/00001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2655 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 790,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6403/00001 จำนวนเงิน : 600,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F64030008 จำนวนเงิน : 600,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
013-1102 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด จำนวนเงิน : 590,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 มี.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6406/00003 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 มี.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3010 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 590,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2564 |