เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6.1/2839 |
---|---|
วันที่ | 29 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | โล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทราย 10 โล่ |
วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640081 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6402/000004 จำนวนเงิน : 12,091 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125760 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020061 จำนวนเงิน : 12,091.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2563 |
010000-125760 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซบปี้เซเว่น จำนวนเงิน : 12,091 |
จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 พ.ย. 2563 |
จ้างเหมราทำโล่ม้วนแผ่นทองเหลืองพ่นทรายพร้อมกล่องพรีเมี่ยม |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13171 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,091 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2563 |