เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.3/13121 |
---|---|
วันที่ | 27 ธ.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่ งานบัญชี กองคลัง จำนวน 3 งวด |
วันที่ต้องใช้ | 22 มี.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
รหัสงาน | 620305 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000078 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030807 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ธ.ค. 2561 |
010200-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสรรพสิทธิ์ นักมวย จำนวนเงิน : 24,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ม.ค. 2562 |
งวดที่ 1 ใบส่งมอบงาน ลงวันที่ 22 ม.ค.62 งวดที่ 2 ใบส่งมอบงาน ลงวันที่ 22 ก.พ.62 งวดที่ 3 ใบส่งมอบงาน ลงวันที่ 22 มี.ค.62 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ม.ค. 2562 |
งวดที่ 1 01RE6204/000063 งวดที่ 2 01RE6205/000001 งวดที่ 3 01RE6206/000001 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/610 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2562 |
งวด 1/3 บันทึกที่ ศธ 0514.1.2.6/610 งวด 2/3 มข 0201.1.2.2/1451 งวด 3/3 มข 0201.1.2.2/2470 |