เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/648 |
---|---|
วันที่ | 29 ต.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารหอพักนักศึกษา 26 หอพัก |
วันที่ต้องใช้ | 16 พ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640084 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000010 จำนวนเงิน : 98,440 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020077 จำนวนเงิน : 98,440.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2563 |
0117-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ยูนิเพสท์ จก. จำนวนเงิน : 98,440 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000191 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/199 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,440 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ม.ค. 2564 |