เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.13/1548 |
---|---|
วันที่ | 2 พ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 25 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640098 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6402/000021 จำนวนเงิน : 51,305.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25654 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020234 จำนวนเงิน : 51,305.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2563 |
01118-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 51,305.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6402/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2563 |
01-I01-6402-00000021 01-R01-6402-00000045 01-O01-6402-00000046 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13439 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,305 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2563 |