เลขที่หนังสืออว 660101.16/897
วันที่21 ต.ค. 2563
หน่วยงานฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ชื่องานโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
วันที่ต้องใช้1 พ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640150


#640150-1 - จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6401/00104

จำนวนเงิน : 348,535

วันที่ของรายงานฯ : 30 ต.ค. 2563

1.น.ส.พรมงคล คงด้วง = 168,520.00 บาท
2.นายฉัตรธร ศรีวงษ์ = 180,015.00 บาท
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125661

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64020655

จำนวนเงิน : 348,535.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2563

010000-125661
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : 1.น.ส.พรมงคล คงด้วง 2.นายฉัตรธร ศรีวงษ์

จำนวนเงิน : 348,535.00

1.น.ส.พรมงคล คงด้วง = 168,520.00 บาท
2.นายฉัตรธร ศรีวงษ์ = 180,015.00 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564

ฉัตรธร 01PO6401/000047
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

1.นายฉัตรธร ศรีวงษ์ = 180,015.00 บาท
งวด 1/11 พย63 01RE6402/000160
งวด 2/11 ธค63 01RE6404/000005
งวด 3/11 มค64 01RE6405/000012
งวด4/11 กพ64 01RE6406/000011
งวด5/11 มีค64 01RE6406/000165
งวด6/11 เมย64 01RE6407/000063
งวด7/11 พค64 01RE6408/000112

2. น.ส.พรมงคล คงด้วง = 168,520.00 บาท
งวด 1/11 พ.ย.63 01RE6402/000159
งวด 2/11 01RE6404/000004

#640150-2 - จ้างเหมาปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000139

จำนวนเงิน : 122,560.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2564

อว 660101.16/897
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125661

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050611

จำนวนเงิน : 122,560.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มี.ค. 2564

010000-125661
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาวพรประภา สีดาไต้

จำนวนเงิน : 15,320.00

01PO6405/000038
จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.พ. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 22 มี.ค. 2564

งวดที่1/8 กพ64
งวดที่2/8 มีค64
งวดที่3/8 เมย64
งวดที่4/8 พค64
งวดที่5/8 มิย64
งวดที่6/8 กค64
งวดที่7/8 สค64
งวดที่8/8 กย64
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000160

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2564

งวดที่1/8 กพ64 01RE6405/000160
งวดที่2/8 มีค64 01RE6406/000166
งวดที่3/8 เมย64 01RE6407/000064
งวดที่4/8 พค64 01RE6408/000111
งวดที่5/8 มิย64 01RE6409/000147
งวดที่6/8 กค64 01RE6411/000019
งวดที่7/8 สค64 01RE6411/000169
งวดที่8/8 กย64 01RE6412/000184
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวดที่ 1/8 ก.พ.64 .2.2/2801
งวดที่ 2/8 มี.ค.64 .2.2/4200
งวดที่ 3/8 เม.ย.64 .2.2/5193
งวดที่ 4/8 พ.ค.64 .2.2/6436
งวดที่ 5/8 มิย64 .2.2/7840
งวดที่ 6/8 .2.2/9341
งวดที่ 7/8 .2.2/10881
งวดที่ 8/8 .2.2/12135

#640150-3 - จ้างเหมาปฏิบัติงาน มิ.ย.-ก.ย.64 วนิดา พลค้อ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000160

จำนวนเงิน : 65,460.00

วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125661

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080664

จำนวนเงิน : 65,460.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 พ.ค. 2564

010000-125661
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาว วนิดา พลค้อ

จำนวนเงิน : 65,460.00

01PO6409/000003
จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2564

ส่งมอบงานทุกวันที่ 22 ของเดือน
งวดที่1/4 ส่งมอบงาน วันที่ 22มิย64
งวดที่2/4
งวดที่3/4
งวดที่4/4
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000146

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2564

งวดที่1/4 มิย64 01RE6409/000146
งวดที่2/4 กค64 01RE6411/000018
งวดที่3/4 สค64 01RE6411/000166
งวดที่4/4 กย64 01RE6412/000180
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวดที่1/4 .2.2/8158
งวดที่2/4 .2.2/8950
งวดที่3/4 .2.2/10543
งวดที่4/4 .2.2/11988