เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/2118 |
---|---|
วันที่ | 4 ธ.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 100 หลอด 2.บัลลาสต์ 50 ตัว 3.สตาร์ทเตอร์ 100 ตัว 4.หลอดตะเกียบ 60 หลอด |
วันที่ต้องใช้ | 3 ก.พ. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620317 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000008 จำนวนเงิน : 22,737.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040201 จำนวนเงิน : 22,737.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ม.ค. 2562 |
010000-123338 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 21,350 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000122 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ม.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1065 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2562 |