เลขที่หนังสือ | อว 6603016.3.13.10/128 |
---|---|
วันที่ | 25 พ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | คณะแพทยศาสตร์ |
ชื่องานโครงการ | สติ๊กเกอร์ 29,000 ดวง |
วันที่ต้องใช้ | 13 ธ.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640211 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2/13363 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T64020135 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563 |
010000-123857 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 9,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6401047 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1121 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ม.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2/ จำนวนเงิน : 3,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T64040118 จำนวนเงิน : 3,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 3,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6401048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1800 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2564 |