เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.2/1666 |
---|---|
วันที่ | 4 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน |
ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ 2.จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้า 3.จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4.จ้างเหมาทำความสะอาด |
วันที่ต้องใช้ | 9 ธ.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640284 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000058 จำนวนเงิน : 86,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030356 จำนวนเงิน : 27,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวภูริตา สวัสดิพรพัลลภ จำนวนเงิน : 37,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 010 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000083 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14470 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000058 จำนวนเงิน : 29,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030356 จำนวนเงิน : 29,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอนุชา ประไชโย จำนวนเงิน : 29,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14471 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000058 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030356 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ธ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวอารยา อุดรโสม จำนวนเงิน : 20,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14472 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2563 |