เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/9964 |
---|---|
วันที่ | 8 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ |
วันที่ต้องใช้ | 14 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640304 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000071 จำนวนเงิน : 4,150.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ธ.ค. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 6201130000233 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030420 จำนวนเงิน : 4,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ธ.ค. 2563 |
010300-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 4,150.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6403/000166 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14685 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563 |