เลขที่หนังสืออว 660201.1.6.1/3292
วันที่9 ธ.ค. 2563
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการค่าจ้างเหมารถบัสและรถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่ต้องใช้14 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640318


#640318-1 - จ้างเหมารถบัส รถตู้

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000088

จำนวนเงิน : 120,000

วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2563

จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 125761

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030507

จำนวนเงิน : 120,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2563

010000-125761
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปรอ์ต

จำนวนเงิน : 120,000

จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2563

จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2563

จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000088

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2563

จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน
รถตู้ จำนวน 1 คัน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง 14-17 ธค. 63
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14677

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 120,000

วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563