เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/1670 |
---|---|
วันที่ | 7 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640332 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000039 จำนวนเงิน : 51,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125874 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030278 จำนวนเงิน : 13,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุมาลี รุ่งมณีลักษณ์ จำนวนเงิน : 13,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 002 |
วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE403/000084 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14664 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000039 จำนวนเงิน : 38,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125874 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030278 จำนวนเงิน : 38,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านไหมทองโบราณ จำนวนเงิน : 38,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6403/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14668 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2563 |