เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/14249 |
---|---|
วันที่ | 18 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางาน |
วันที่ต้องใช้ | 22 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640336 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000119 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030789 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2563 |
010200-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
01PO6403/000050 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ม.ค.64 งวดที่ 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ก.พ.64 งวดที่ 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 มี.ค.64 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000011 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ม.ค. 2564 |
งวดที่ 1/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6404/000011 ตรวจรับวันที่ 22 ม.ค.64 งวดที่ 2/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6405/000002 ตรวจรับวันที่ 22 ก.พ.64 งวดที่ 3/3 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6406/000002 ตรวจรับวันที่ 22 มี.ค.64 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/3 เบิกจ่าย 12,000.-บาท .2.2/939 งวดที่ 2/3 เบิกจ่าย 12,000.-บาท .2.2/2351 งวดที่ 3/3 เบิกจ่าย 12,000.-บาท .2.2/3706 |