เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1516 |
---|---|
วันที่ | 25 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมพื้นกระเบื้องยาง |
วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640374 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000146 จำนวนเงิน : 5,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125787 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040104 จำนวนเงิน : 5,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564 |
010100-125787 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,350 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 48 |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000063 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มี.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3212 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มี.ค. 2564 |