เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/1394
วันที่28 ธ.ค. 2563
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการซื้อ 1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2.โทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640379


#640379-1 - โทรศัพท์เคลื่อนที่

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6404/000017

จำนวนเงิน : 15,000

วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040230

จำนวนเงิน : 15,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2564

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า

จำนวนเงิน : 15,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6405/000114

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.พ. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2375

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564

#640379-2 - เครื่องสแกนนิ้วมือ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6404/000017

จำนวนเงิน : 7,000

วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040230

จำนวนเงิน : 7,490.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2564

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.นิวคอมแชท

จำนวนเงิน : 7,490

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.พ. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6405/000112

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.พ. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2377

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,490

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564