เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1393 |
---|---|
วันที่ | 28 ธ.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | สติ๊กเกอร์ 3M 15 ชุด |
วันที่ต้องใช้ | 5 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640393 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000148 จำนวนเงิน : 1,926 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ธ.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040133 จำนวนเงิน : 1,926.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอ อิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 1,926 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 39 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000059 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ม.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/854 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,926 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ม.ค. 2564 |