เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/5 |
---|---|
วันที่ | 4 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
วันที่ต้องใช้ | 29 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640419 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000052 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2564 |
e-GP 64017401473 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125853 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040343 จำนวนเงิน : 250,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
010000-125853 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน โมดูลัส จำนวนเงิน : 250,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2564 |
งวด 1/2 เลขที่ใบส่งมอบงาน MDN-06-V1 ลงวันที่ 20/5/64 งวด 2/2 เลขที่ใบส่งมอบงาน MDN-07-V1 ลงวันที่ 28/5/64 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ค. 2564 |
งวด 1/2 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6408/000127 งวด 2/2 เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6408/000200 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 เบิก 125,000.00 บาท .2.2/6650 งวด 2/2 เบิก 125,000.00 บาท .2.2/7441 |