เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/51 |
---|---|
วันที่ | 6 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซื้อ 1.ทราย 2.ยางมะตอยน้ำแอสฟัสต์ 3.ยางมะตอยผสมสำเร็จ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640421 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01P404/000038 จำนวนเงิน : 98,868 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040318 จำนวนเงิน : 98,868.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
010000-125616 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จก. จำนวนเงิน : 98,868 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.พ. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 64-001 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ม.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1746 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,868 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2564 |