เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/22 |
---|---|
วันที่ | 6 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | 1.กระเช้าปีใหม่ 32 กระเช้า 2.การ์ดอวยพรปีใหม่ |
วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640432 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000074 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125371 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040469 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2564 |
01F64040469 = 40,000.00 บาท |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายจตุรงค์ สมใจ จำนวนเงิน : 40,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6404/000074 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1839 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2564 |
039-5/64010461 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T64040103 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2564 |
010000-123857 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 10,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ม.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2102 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2564 |