เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/52 |
---|---|
วันที่ | 7 ม.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | เช่ารถพร้อมน้ำเชื้อเพลิง 11-20 ม.ค.62 |
วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | 50116 |
รหัสงาน | 620344 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000041 จำนวนเงิน : 60,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040359 จำนวนเงิน : 60,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.นิวทัวร์ 2018 จำนวนเงิน : 60,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ม.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000348 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2562 |
039-5/62010592 |