เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/63 / อว 660201.1.2.2/64 |
---|---|
วันที่ | 21 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กษ 7901 |
วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640485 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000119 จำนวนเงิน : 13,664.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050196 จำนวนเงิน : 13,664.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2564 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.โตโยต้า แอทยูไนเต็ด จำนวนเงิน : 13,664.20 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6587 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,541.98 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2564 |
จ่ายคืนบัญชีงานประสานงาน มข. |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000040 จำนวนเงิน : 15,339.12 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050197 จำนวนเงิน : 15,539.12 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.พ. 2564 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำนวนเงิน : 15,539.12 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000202 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3842 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,539.12 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 มี.ค. 2564 |
จ่ายคืนบัญชีงานประสานงานฯ |