เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/241 |
---|---|
วันที่ | 25 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมางานติดตั้งเพิ่มความสว่างลานจอดรถ 2.จัดหาวัสดุ 11 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640520 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000002 จำนวนเงิน : 27,125.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050034 จำนวนเงิน : 27,125.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.พ. 2564 |
010000-125637 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 26,578.80 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000188 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3165 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,578.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 มี.ค. 2564 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000045 จำนวนเงิน : 58,751.56 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.พ. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050223 จำนวนเงิน : 58,751.56 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2564 |
010000-125637 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 58,751.56 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.พ. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.พ. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2722 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 58,751.56 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2564 |