เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/197 |
---|---|
วันที่ | 26 ม.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640524 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000152 จำนวนเงิน : 13,007.99 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040882 จำนวนเงิน : 13,007.99 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2564 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 13,007.99 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000031 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ซีเล็คเตอร์สวิทช์ จารบี กระบออัดจารบี |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1748 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,007.99 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2564 |