เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/496 |
---|---|
วันที่ | 3 ก.พ. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.พ. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640569 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000056 จำนวนเงิน : 18,821.31 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.พ. 2564 |
1. สีสะท้อนแสง 2. แปรงทาสีหางม้า 3. ลูกกลิ้งทาสี 4.ทินเนอร์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050222 จำนวนเงิน : 18,821.30 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2564 |
010000-1256147 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 18,821.31 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000172 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/2678 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,821.30 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2564 |