เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/288 |
---|---|
วันที่ | 3 ก.พ. 2564 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 111 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 มี.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640585 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000067 จำนวนเงิน : 23,835 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050275 จำนวนเงิน : 23,835.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.พ. 2564 |
010000-125031 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจเค ขอนแก่น จำกัด จำนวนเงิน : 23,835 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109 คลิบหนีบ สีดำ เบอร์ 110 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2473 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,835 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.พ. 2564 |