เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/67
วันที่11 ก.พ. 2564
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการจ้างเหมากำจัดหนูบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน 11 หอพัก
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640612


#640612-1 - จ้างเหมากำจัดหนูบริเวณหอพัก จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR66405/000106

จำนวนเงิน : 82,390

วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050449

จำนวนเงิน : 82,390.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2564

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

จำนวนเงิน : 82,390.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564

01PO6405/000045
ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2564

งวดที่1/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000030
งวดที่2/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000031
งวดที่3/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000032
งวดที่4/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000033
งวดที่5/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000034
งวดที่6/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000035
งวดที่7/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000036
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000193

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2564

งวดที่1/7 01RE6406/000193
งวดที่2/7 01RE6407/000144
งวดที่3/7 01RE6408/000092
งวดที่4/7 01RE6409/000195
งวดที่5/7 01RE6411/000034
งวดที่6/7 01RE6411/000291
งวดที่7/7 01RE6412/000250
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

งวดที่ 1/7 .2.2/4222
งวดที่ 2/7 .2.2/5272
งวดที่ 3/7 .2.2/6439
งวดที่ 4/7 .2.2/7979
งวดที่ 5/7 .2.2/9623
งวดที่ 6/7 .2.2/11226
งวดที่ 7/7 .2.2/12496