เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/67 |
---|---|
วันที่ | 11 ก.พ. 2564 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมากำจัดหนูบริเวณหอพักนักศึกษา จำนวน 11 หอพัก |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640612 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR66405/000106 จำนวนเงิน : 82,390 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050449 จำนวนเงิน : 82,390.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2564 |
0117-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด จำนวนเงิน : 82,390.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
01PO6405/000045 ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2564 |
งวดที่1/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000030 งวดที่2/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000031 งวดที่3/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000032 งวดที่4/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000033 งวดที่5/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000034 งวดที่6/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000035 งวดที่7/7 ใบส่งมอบงานเลขที่ KK.INV.G.V.64.000036 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000193 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2564 |
งวดที่1/7 01RE6406/000193 งวดที่2/7 01RE6407/000144 งวดที่3/7 01RE6408/000092 งวดที่4/7 01RE6409/000195 งวดที่5/7 01RE6411/000034 งวดที่6/7 01RE6411/000291 งวดที่7/7 01RE6412/000250 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/7 .2.2/4222 งวดที่ 2/7 .2.2/5272 งวดที่ 3/7 .2.2/6439 งวดที่ 4/7 .2.2/7979 งวดที่ 5/7 .2.2/9623 งวดที่ 6/7 .2.2/11226 งวดที่ 7/7 .2.2/12496 |