เลขที่หนังสืออว 660201.1.3.4/1474
วันที่19 ก.พ. 2564
หน่วยงานกองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการค่าวัสดุสำนักงาน 13 รายการ
วันที่ต้องใช้1 เม.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน640654


#640654-1 - ค่าวัสดุสำนักงาน 13 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000009

จำนวนเงิน : 39,430

วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2564

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2564

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060064

จำนวนเงิน : 39,430.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564

010300-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี

จำนวนเงิน : 39,430

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มี.ค. 2564

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2564

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000091

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2564

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3583

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,430

วันที่เบิกจ่าย : 18 มี.ค. 2564