เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/798 |
---|---|
วันที่ | 19 ก.พ. 2564 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640659 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000005 จำนวนเงิน : 10,626.17 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2564 |
1. ปูนฉาบ 2. ปูนซีเมนส์ 3. สีทาพื้นสนาม 4. เกียง 5. แปรงทาสี 6. ฟองน้ำขัดปูน 7. ทินเนอร์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060065 จำนวนเงิน : 10,626.17 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564 |
010000-125616 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 10,626.17 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000078 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มี.ค. 2564 |
01-I01-6406-00000023 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3586 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,626.17 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มี.ค. 2564 |