เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5.4/165 |
---|---|
วันที่ | 15 ม.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620364 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000075 จำนวนเงิน : 6,216.7 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040574 จำนวนเงิน : 6,216.7 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2562 |
010700-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 6,216.7 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ฺB031 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000124 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 1.กุญแจ 2.สายยู |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/934 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,216.70 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2562 |