เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/183 |
---|---|
วันที่ | 3 มี.ค. 2564 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | แบตเตอรี่ 4 ลูก |
วันที่ต้องใช้ | 12 มี.ค. 2564 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 640694 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6406/000165 จำนวนเงิน : 10,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2564 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060768 จำนวนเงิน : 10,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2564 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัย การช่าง จำนวนเงิน : 10,700 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2564 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0036 |
วันที่ส่งมอบ : 20 เม.ย. 2564 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6407/000033 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2564 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5063 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2564 |