| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6/155 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ มข 29-209/40 2.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5701040000605 |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620370 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000086 จำนวนเงิน : 6,330 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040629 จำนวนเงิน : 6,330 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ม.ค. 2562 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 6,330 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 61 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000029 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1300 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,330 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562 |